近日,许昌市审计局对局机关及下属二级机构市政府投资建设项目审计中心2025年预算执行和其他财政收支情况进行了审计,指出在财务收支管理等方面存在的一些问题。许昌市审计局高度重视,针对审计报告中的问题,分管财务领导组织办公室负责人、财务人员进行专题研究,剖析问题原因,制定整改措施,出台相关办法,进一步健全制度,加强财务管理,严肃财经纪律,规范内部财务行为。
一是出台制度规范行为。出台了《许昌市审计局合同管理办法》和《许昌市审计局软件正版化工作管理办法》《许昌市审计局软件资产管理办法》《许昌市审计局软件资产分类核算管理工作办法》等制度,规范合同管理、正版化使用等行为。工作中,将制度规定贯穿全过程等各业务环节,坚持依规办事、按流程操作,切实把制度要求转化为实际工作遵循。
二是强化岗位责任落实。梳理细化各岗位工作职责,夯实经办、审核、审批各环节岗位履职责任,加大经办人员业务培训力度,切实提高工作人员合同管理、软件资产管理、经费报销等工作的业务水平。
三是健全常态化监督机制。将合同执行、软件资产管理、经费支出手续完备性纳入日常内部监督检查,定期开展自查自纠,及时排查风险隐患,做到早发现、早纠正,持续提升单位内控规范化水平。(起草人:法颖汇 张亚 审核人:徐海涛)