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许昌市审计局出台审计整改督促检查工作办法
【信息来源:【信息时间:2025-04-23  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

为全面提升审计整改质效,压实整改责任链条,近日,许昌市审计局印发《审计整改督促检查工作办法》(以下简称《办法》),聚焦“台账动态管理、职责精准落实、整改全程管控”,积极构建“全面整改、专项整改、重点督办”审计整改总体格局,创新打造“五坚持+四台账+双督查”工作体系,推动审计整改走深走实。

《办法》指出,审计整改督促检查工作坚持规范管理、明确职责、严格标准、关口前移、贯通协同五大原则,充分发挥市审计整改联席会议制度牵头抓总作用,健全完善审计整改督促检查工作机制,压实压紧审计整改督促检查责任,切实维护审计监督权威高效。

《办法》明确,将落实市审计整改联席会议决策事项情况、各类审计查出问题整改事项落实情况等五类情况作为督促检查内容。建立督促检查工作机制,通过日常督查、重点督查、暗访突查和专项审计调查四种检查方式进行督导,做到全面督促和重点督查相结合,日常检查和专项审计相结合,常态检查和暗访突查相结合,及早提醒预警,做好常态化检查,积极开展“回头看”,推动审计整改高质高效。

《办法》要求,要建立市委、市政府重点批示整改事项台账、上级推送我市问题整改台账、市级预算执行和其他财政收支审计整改事项台账、市本级审计查出问题整改台账四类台账,实行动态管理。要严把销号关口,加强质量控制。加强对整改结果真实性合规性审核,明确日常整改销号的审核、复核,以及对整改销号争议事项的处理流程和要求。对因国家法律、法规及相关政策发生变动等客观原因无法继续执行的审计整改事项,按规定程序适时清理销号。

《办法》强调,督促检查工作要加强与纪检监察、巡察等其他相关监督部门的贯通协同,形成整改合力,推动审计整改督查全市“一盘棋”。将检查审计整改情况与审计整改落实情况纳入年度综合考核,完善激励措施,强化责任追究。

(起草人:刘莉 杨雨非        审核人:徐峰)