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许昌市审计局出台内部审计业务工作指引
【信息来源:【信息时间:2024-10-10  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

为进一步加强内部审计工作质量,规范内审业务流程,近日,许昌市审计局出台了《许昌市内部审计业务工作指引》(以下简称《指引》)。《指引》为许昌市审计机关审计监督范围内的国家机关、事业单位、社会团体、国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业和金融机构等单位,在开展内部审计工作时提供系统化指导。

《指引》涵盖内部审计计划制定、审计实施过程、审计报告撰写、审计整改执行、审计档案管理及审计质量控制六大核心领域。并指出在进行内部审计的过程中,内部审计机构和内审人员应当依法保持独立性、客观性。

《指引》要求,各单位应围绕单位年度工作重点编制年度审计计划,明确项目名称、审计目标、审计范围、审计重点、审计时间等各项内容,统筹安排好内部审计工作;把握审计实施过程中关键节点,明确审计通知书的送达时间、审计实施方案的编制、审计证据的获取等环节;审计报告应确保要素齐全、格式规范、逻辑清晰,实事求是地反映审计发现的问题,提出具有针对性和可行性的改进建议。

《指引》强调,各单位要建立内部审计质量控制制度,通过分级复核、职责分工等方式,将内部审计质量控制贯穿内部审计业务工作全过程、各环节,确保内部审计工作提质增效;要建立督促审计整改制度,明确查出问题整改认定标准,细化分类整改实施办法,坚持问题导向,做到对账销号动态管理,直至整改到位。

《指引》的出台为全市内部审计工作提供了系统化的操作指南,有助于内部审计工作更加标准化、规范化,为推动许昌市内部审计事业的高质量发展提供有力保障。

 

(起草人:张文跃  审核人:焦文秀)