近期,许昌市审计局结合审计工作实际和现行的相关财务制度,出台了《许昌市审计局关于加强财务管理的若干规定(试行)》,确保财务预算和会计核算的合规性和合法性,保障财务信息的可靠性和准确性。
一是完善报销流程。规范报销程序,制作财务报销流程图,一图读懂原始单据从签批到财务活动结束的全过程,将审批审核制度落实到位,确保各项程序符合规定。
二是统一报销手续。从审计外勤经费、自行采购和政府采购、培训经费、会议费、差旅费五个方面,对报销手续进行了规范,分类列出报销资料清单,统一财务报账相关审批资料格式,确保相同财务活动的连续性与一致性。
三是明确相关标准。明确政府采购限额标准,对照标准,对于限额标准以上,按照《采购法》相关规定执行,限额标准以下,明确自行采购询价金额具体标准,进一步完善政府采购内部控制制度。
(起草人:法颖汇 张亚 审核人:徐海涛)