近日,许昌市审计局对局机关及下属二级机构市政府投资建设项目审计中心2023年预算执行和其他财政收支情况进行了审计,指出在内控制度建立健全、财政账务收支方面存在一些问题。许昌市审计局高度重视,分管财务领导组织办公室负责人、财务人员进行专题研究。针对审计报告中的问题,深刻剖析原因,制定整改措施,进一步加强财务管理,严肃财经纪律,规范内部财务行为,做到以下几点:
一是完善内控制度,规范财务管理。全面梳理各项财务工作流程和环节,针对出现的风险点,加强财务管理和监督,根据新出台的会计制度及审计发现的问题,及时修订完善单位财务管理制度,认真执行财务管理规定,确保制度的严格落实。
二是明确岗位职责、加强财务审核。明确财务人员的岗位责任,加强业务培训,进一步加大审核力度,保证每一笔支出都经过严格把关,确保财务工作准确、高效地开展,将严格执行财务制度纳入日常监督范围,推进工作常态化、长效化,不断提高财务管理水平。
三是强化内部监督,做实审计整改。针对审计指出的问题,建立台账,举一反三,认真研判,做到真改实改严改,进一步完善内部监督机制,规范财务行为,严格各项支出,不断提高财务管理水平。
(起草人:法颖汇 张亚 审核人:徐海涛)