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许昌市审计局:内部监督强化自身建设 查漏补缺巩固制度优势
【信息来源:【信息时间:2024-03-06  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

近日,许昌市审计局坚持立足审计监督职能,聚焦主责主业,充分发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,针对许昌市审计局预算执行和其他财政收支等情况开展内部审计工作,不断深化内部监督,推进自我革命,持续以有力有效的内部监督强化自身建设,不断巩固制度优势,助推审计工作提质增效,打造新时代审计铁军新面貌。

一是持续强化组织领导。许昌市审计局高度重视内审工作,深刻领会“全面从严治党永远在路上,党的自我革命永远在路上”的重大判断,将此次许昌市审计局年度预算执行和其他财政收支情况审计工作列为2024年审计项目,实行分管领导牵头、责任科室分工负责的工作机制。审计组先后制定内部审计工作分工安排、实施方案等,结合实际细化工作举措,分管领导进一步强调此次内审工作的严肃性和必要性,要求根据责任分工,统筹安排工作,加强沟通协调,及时掌握情况,加快工作进度,定期开展审计工作情况汇报,提高内部监督的效率和效果。

二是不断加强学习提升。在内审工作开展的同时,审计组也不断加强审计专业知识的学习交流,坚持以学习促进步,以交流提质量。实施“传帮带”的审计人员培养机制,将审计业务过硬,经验丰富的同志与缺乏历练、技术薄弱的新进同志“结对”,在审计实战中不断传授专业知识,促进年轻干部尽快熟悉业务、增长才干。注重审计业务实践,通过以案代训、实操实练,不断提升审计工作业务水平,持续提升审计人员的使命感,责任感。同时,分管领导进一步要求审计组全体成员加强历史案例学习,总结典型经验,为顺利开展内审工作奠定基石。

三是始终坚持跟踪问效。此次内部审计工作,重点关注预算管理、内控管理制度、会计制度规范等方面,牢牢把握预算执行要围绕中心、服务大局的观念,严肃审计,及时发现问题,化解风险,持续加强审计结果的运用。通过此次审计举一反三,坚持跟踪问效,不断建立健全各项财务管理制度,科学编制预算,严格把控收支审批手续,规范会计核算和资产管理制度,促进审计系统内部管理水平和效益的提高。同时,将问题整改落实到位,通过查漏补缺不断完善体制机制建设,切实提升审计整改实效。

(起草人:牛钰浩 审核人:汪彦春)