党的二十大明确指出,要健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。为促进全市审计机关履职尽责、加强自身建设、进行自我监督,2023年初,在省审计厅的精心组织下,许昌市审计局要求全市审计机关对2022年全市审计机关预算执行等情况进行了审计。
全市审计机关严格按照审计工作方案开展审计,紧盯审计机关预算编制执行、工作任务落实、重大项目建设、大额资金支出等内容,发扬刀刃向内的精神,审计发现个别县(市、区)审计局工作任务贯彻落实等方面存在一些问题:一是部分县(市、区)部分重大事项报告(报备)不够及时;二是超出审计资源和能力安排审计项目;三是预算编制不规范;四是预算绩效目标设定不细化、不完整;五是“金审三期”项目推进缓慢;六是单位内控制度不完善;七是内部规章制度落实不严格;八是会计处理不规范。针对审计发现问题,全市审计机关分析原因并提出有针对性的改进意见建议,补充完善了会计原始资料,制订完善了内部管理制度11项,推进了审计机关自我革命,促进了我市审计系统完善制度、规范管理、提质增效。