近日,禹州市审计局组织有内审机构的单位和较大行业主管部门等17家单位,通过交流研讨等方式积极探索符合各单位特点的内部审计方法。
此次会议共分理论学习、经验分享和座谈交流三个环节。禹州市审计局领学上级加强内部审计有关文件,并聚焦内审工作规范化、专业化发展,对如何将内部审计的指导监督与审计项目具体结合进行了分析和讲解;各参会单位代表介绍了本单位内部审计工作中积累的先进经验和做法;与会人员从各自领域和实践角度,畅谈内部审计工作经验,提出意见建议,展望内部审计未来发展。大家纷纷表示,此次会议既有理论培训,又有专业研讨,内容丰富、形式多样,为内部审计人员搭建了良好的交流平台。
下一步,禹州市审计局将继续加强对内部审计工作的指导和监督,统筹审计资源,坚持分类指导、精准施策,畅通沟通联络机制,及时掌握各单位在内审工作中的重点、难点问题,切实从各单位实际需求出发,采取“专题指导、分类培训、以审代训、座谈交流”等方式,帮助内部审计机构规范内部审计程序和审计行为,进一步推进内部审计高质量发展。(起草人:李睿 审核人:刘军涛)
