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襄城县审计局精心组织实施县级财政预算执行情况审计
【信息来源:【信息时间:2018-04-26  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

在今年的县级预算执行审计中,县审计局牢固树立科学审计理念,围绕保持经济平稳较快发展这一主线,坚持财政审计大格局工作思路,加强组织领导,突出审计监督重点,在全面摸清本级财政部门、预算单位各项资金、资产家底的基础上,客观评价本级财税管理的主要成效,揭示存在的突出问题,并从体制、机制层面提出改进预算管理的建议。

一是创新审计组织方式。成立县级财政预算执行审计工作领导小组,统筹调配全局人力和技术审计资源,统一方案,明确审计目标、审计内容重点、工作分工和完成时限,定期召开碰头会,及时掌握进度,协调解决遇到的困难和问题。同时,将县级财政预算执行情况审计与领导干部经济责任审计、部门预算执行审计以及重点资金(资金)审计结合,实现相互补充、相互促进、同步深化。

二是突出审计监督重点。紧紧围绕维护财政安全、防范财政风险、促进财政体制改革、规范财政管理、提高财政绩效这一目标,突出预算编制和批复情况、预算收支结余情况、政府性基金及非税收入情况、专项资金管理使用情况、政府债务筹集管理使用情况审计、国库资金管理情况以及国有资产管理情况审计等七项工作重点。

三是注重审计工作实效。通过审计摸清财税体制运行、财税政策执行、重大资金分配、预算绩效管理、政府债务管理等情况,强化对“四本预算”执行情况和决算草案的监督检查,注重从体制、机制和制度层面揭示问题、分析原因、提出建议,促进财政优化支出结构、提高资金绩效、规范预算管理、推进财政改革。